Como Cancelar Adiantamento de Fornecedor no SAP B1
Aprenda como cancelar adiantamento de fornecedor no SAP B1, tanto pago quanto não pago, sem gerar inconsistências financeiras.
4/27/20261 min read
Introdução
O cancelamento de adiantamento para fornecedor no SAP Business One depende de um ponto crítico: se o documento já foi pago ou não.
O processo muda completamente entre esses dois cenários. Fazer da forma errada pode gerar inconsistência no financeiro.
Cenário 1: Adiantamento NÃO foi pago
Quando o adiantamento ainda não foi liquidado, o processo é direto.
Passo a passo:
Acesse o Adiantamento para Fornecedor
Clique em “Copiar Para”
Selecione “Devolução de Nota Fiscal de Entrada”
Revise os dados
Adicione o documento
Resultado:
O sistema realiza o estorno do adiantamento
Mantém o vínculo correto entre documentos
Sem impacto indevido no contas a pagar
Cenário 2: Adiantamento JÁ foi pago
Aqui o cuidado precisa ser maior.
Não é possível simplesmente cancelar o documento.
Processo correto:
Acesse o Contas a Pagar relacionado
Realize o estorno do pagamento
Após isso, trate o documento de adiantamento (se necessário, usando devolução)
Resultado:
O pagamento é revertido
O saldo volta a ficar em aberto
Permite ajuste correto do documento
Erros comuns
Tentar cancelar o adiantamento já pago diretamente
Ignorar o vínculo com o financeiro
Fazer ajustes manuais fora do fluxo padrão
Dica prática
Sempre verifique antes de qualquer ação:
O adiantamento já foi pago?
Essa resposta define todo o processo.
Conclusão
No SAP B1, o cancelamento de adiantamento segue duas regras simples:
Não pago → usar devolução (Copiar Para)
Pago → estornar contas a pagar primeiro e seguir o mesmo fluxo acima
Seguir esse fluxo evita inconsistências e mantém o controle financeiro correto.
SAP Business One, na prática
Conteúdo prático para usuários de SAP Business One
B1 NA PRÁTICA
blog
contato@b1napratica.com
© 2025. All rights reserved.
